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东兴市农机安全监理站2014年部门决算

  发布日期:2015-09-07 00:00 | 来源:信息公开平台 | 字号: 分享到:
 

广西防城港市东兴市农机农机安全监理站

2014年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:(单位名称)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:(单位名称)2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度收入决算表

表三:2014年度支出决算表

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表

表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

表八:2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:(单位名称)2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

 

 

 

 

第一部分:东兴市农机安全监理站概况

一、主要职能

主要负责本辖区农业机械牌证管理、农机安全生产监督管理、乡村道路上执法监管、农机安全生产事故处理等工作.

二、部门决算单位构成

东兴市农机安全监理站是东兴市农机管理中心下属二层机构,事业编制5,2014年入册人员8名。人员工资财政全额拨款,经费财政收支两条线管理,部门独立核算,无下属单位.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:(单位名称) 2014年部门决算报表

 

见:附件12014年度收入支出决算总表

    附件22014年度收入决算表

    附件32014年度支出决算表 

    附件42014年度财政拨款收入支出决算总表

    附件52014年度公共预算财政拨款支出决算表

    附件62014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

    附件72014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    附件82014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:(单位名称)2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  82.38 万元。

1.财政拨款收入71.08万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入 11.30  万元,为本单位开展执法管理业务活动 上 级拨款的收入。

3.年初结转和结余  3.88  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 76.58 万元。包括:

1.社会保障和就业(类) 4.83 万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休的人员管理方面的支出。

2.医疗保障2.16万元:用于在职工作人员的医疗保障支出。

3.农业事业运行及执法监管66.04万元:在职人员经费及业务经费

4.住房保障支出(类)3.54 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余 9.68 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

东兴市农机安全监理站2014 年度公共预算财政拨款支出 71.08 万元,其中:基本支出 60.51 万元,项目支出  10.57  万元。

其中行政事业单位离退休经费4.83万元;事业单位医疗1.85万元;其他医疗保障支出0.31万元;农业事业运行48.96万元;执法监管10.57万元;其他农林水支出1万元;住房改革支出3.54万元。

三、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.59 万元;公务接待费支出决算 1.95万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.59 万元。其中:

公务用车购置支出 0   万元。……

公务用车运行支出 2.59 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,东兴市农机安全监理站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 一辆,全年运行费支出  2.59万元,平均每辆 2.59 万元.

(三)公务接待费支出 1.95万元用于上级指导监督检查业务及其他地方来业务交流的食宿费用.

         
表一:2014年度收入支出决算总表  
单位:万元
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 71.08 一、一般公共服务  
其中:政府性基金   二、国防支出  
二、上级补助收入 11.3 三、公共安全支出  
三、事业收入   四、教育支出  
四、经营收入   五、科学技术支出  
五、附属单位上缴收入   六、文化体育与传媒支出  
六、其他收入   七、社会保障和就业支出 4.83
    八、医疗卫生与计划生育支出 3.16
    九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出 66.04
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、国土海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 3.54
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国债还本付息支出  
    二十、其他支出  
       
本年收入合计 82.38 本年支出合计 76.58
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 3.88 年末结转和结余 9.68
       
收入总计 86.27 支出总计 86.27
 注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
                   
附件2                  
表二:2014年度收入决算表  
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称              
  合计 82.38 71.08 11.3          
208 社会保障和就业支出 4.83 4.83          
20805 行政事业单位离退休 4.83 4.83          
2080502 归口管理的行政事业单位离退休 4.83 4.83          
210 医疗卫生与计划生育支出 2.16 2.16          
21005 医疗保障 2.16 2.16          
2100502 事业单位医疗 1.85 1.85          
2100599 其他医疗保障支出 0.31 0.31          
213 农林水支出 71.84 60.54          
21301 农业 70.84 59.54          
2130104 事业运行 48.97 48.97          
2130110 执法监管 21.87 10.57 11.3        
21399 其他农林水支出 1 1          
2139999 其他农林水支出 1 1          
221 住房保障支出 3.54 3.54          
22102 住房改革支出 3.54 3.54          
2210201 住房公积金 3.54 3.54          
                 
                 
                 
                 

 注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。

 

               
               
附件3              
表三:2014年度支出决算表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
  合计 76.58 60.51 16.07      
208 社会保障和就业支出 4.83 4.83        
20805 行政事业单位离退休 4.83 4.83        
2080502 归口管理的行政事业单位离退休 4.83 4.83        
210 医疗卫生与计划生育支出 2.16 2.16        
21005 医疗保障 2.16 2.16        
2100502 事业单位医疗 1.85 1.85        
2100599 其他医疗保障支出 0.31 0.31        
213 农林水支出 66.04 49.97 16.07      
21301 农业 65.04 48.97 16.07      
2130104 事业运行 48.97 48.97        
2130110 执法监管 16.07   16.07      
21399 其他农林水支出 1 1        
2139999 其他农林水支出 1 1        
221 住房保障支出 3.54 3.54        
22102 住房改革支出 3.54 3.54        
2210201 住房公积金 3.54 3.54        
               
               
               
 注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

           
附件4          
表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表
                                                             单位:万元
收    入 支出
项目 决算数 项目 合计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、公共预算财政拨款 71.08 一、一般公共服务      
二、政府性基金预算财政拨款   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 4.83 4.83  
    八、医疗卫生与计划生育支出 2.16 2.16  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出 60.54 60.54  
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、金融支出      
    十六、国土海洋气象等支出      
    十七、住房保障支出 3.54 3.54  
    十八、粮油物资储备支出      
    十九、国债还本付息支出      
    二十、其他支出      
           
本年收入合计 71.08 本年支出合计 71.08 71.08  
年初财政拨款结转和结余   年末结转和结余      
一、公共预算财政拨款          
 二、政府性基金预算财政拨款          
           
收入总计 71.08 支出总计 71.08 71.08  
 注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。


附件7  
   
2014年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算表
                                                       单位:万元      
项目 决算数
合计 4.54
1.因公出国(境)费用 0
2.公务用车购置及运行维护费 2.59
其中:(1)公务用车购置 0
      (2)公务用车运行维护费 2.59
3.公务接待费 1.95
 注:本表依据财决附06表进行公开。


         
表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表
                                                单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称      
合计 71.08 60.51 10.57
208 社会保障和就业支出 4.83 4.83  
20805 行政事业单位离退休 4.83 4.83  
2080502 归口管理的行政事业单位离退休 4.83 4.83  
210 医疗卫生与计划生育支出 2.16 2.16  
21005 医疗保障 2.16 2.16  
2100502 事业单位医疗 1.85 1.85  
2100599 其他医疗保障支出 0.31 0.31  
213 农林水支出 60.54 49.97 10.57
21301 农业 59.54 48.97 10.57
2130104 事业运行 48.97 48.97  
2130110 执法监管 10.57   10.57
21399 其他农林水支出 1 1  
2139999 其他农林水支出 1 1  
221 住房保障支出 3.54 3.54  
22102 住房改革支出 3.54 3.54  
2210201 住房公积金 3.54 3.54  
         
         
         
         
注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开


附件6        
         
表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称      
合  计 60.51 57.82 2.69
301 工资福利支出 49.33 49.33  
30101   基本工资 9.09 9.09  
30102   津贴补贴 3.54 3.54  
30103   奖金      
30104   社会保障缴费 4.65 4.65  
30107   绩效工资 32.04 32.04  
30199   其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 2.37   2.37
30201   办公费 1.14   1.14
30202   印刷费      
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费 0.11   0.11
30206   电费 0.52   0.52
30207   邮电费 0.59   0.59
30209   物业管理费      
30211   差旅费      
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费      
30214   租赁费      
30215   会议费      
30216   培训费      
30217   公务接待费      
30218   专用材料费      
30219   装备购置费      
30220   工程建设费      
30221   作战费      
30222   军用油料费      
30223   军队其他运行维护费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费      
30227   委托业务费      
30228   工会经费      
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费      
30239   其他交通费用      
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭的补助 8.49 8.49  
30301   离休费      
30302   退休费 4.83 4.83  
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助 0.11 0.11  
30306   救济费      
30307   医疗费      
30308   助学金      
30309   奖励金      
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 3.54 3.54  
30399 其他对个人和家庭的补助支出      
310 其他资本性支出 0.32   0.32
31002   办公设备购置 0.32   0.32
21003   专用设备购置      
21007   信息网络及软件购置更新      
31013 公务用车购置      
31099 其他资本性支出      
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30702   向国家银行借款付息      
     





附件8              
               
2014年度政府性基金预算
财政拨款收入支出决算表
单位:万元              
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
   
         
         

 

 
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